什么是内部控制审计报告
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*ST柏龙:除违规担保外,还存在被出具否定意见的内部控制审计报告金融界11月7日消息,*ST柏龙在互动平台表示,公司其他风险警示情形存在叠加情形,除违规担保事项外还有公司2022年度被出具否定意见的内部控制审计报告。本文源自金融界AI电报
...立信会计师事务所为2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构金融界12月13日消息,国电电力公告称,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。原聘任的会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)。变更会计师事务所的原因是由于大信服务年...
ST鹏博士:年度内部控制和财务报表审计报告均真实有效金融界11月16日消息,ST鹏博士在互动平台表示,公司年度会计师已为公司出具了标准无保留意见的2022年度内部控制审计报告和财务报表审计报告,确保所有财务报告真实有效。对于涉嫌信息披露违法违规一事,中国证监会已对公司立案,但调查尚在进行中,公司尚未收到结论性意见或决...
中远海控(01919):信永中和将2023年度财务报告和内部控制审计项目...智通财经APP讯,中远海控(601919)(01919)发布公告,信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,原委派王辉担任审计项目合伙人、张敏为签字注册会计师。因内部工作调整,信永中和现将公司2023年度财务报告和内部控制审计项目合伙人由王辉变更为马元兰,签字注册会计...
ˋωˊ ...股份(01211)拟续聘安永华明为2023年度财务报告及内部控制审计机构智通财经APP讯,比亚迪股份(01211)发布公告,董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自智通财经网
?0? ...能源(00956)拟聘任安永华明为2023年度财务报告及内部控制审计机构智通财经APP讯,新天绿色能源(00956)发布公告,公司于2023年3月23日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自智通财经网
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+▂+ ...普华永道中天会计师事务所担任2023年度财务报告及内部控制审计机构审计委员会认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定...
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≥^≤ 铁岭新城:如财务报告或内部控制报告被出具非标意见,将被实施ST金融界2月6日消息,有投资者在互动平台向铁岭新城提问:请问在公司年报公布后,有被ST的可能吗?公司回答表示:根据股票上市规则,如公司财务报告或内部控制报告被审计机构出具非标意见的审计报告,公司股票将被实施其他风险警示(ST)。本文源自金融界AI电报
ˇωˇ 荣丰控股拟续聘中审亚太担任2023年度财务报告及内部控制审计机构荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需...
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?△? ...拟续聘容诚会计师事务所为2023年度境内财务报告和内部控制审计机构《关于聘任 2023 年度境内外审计机构的议案》,鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作,董事会审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所为 2023 年度境内财务报告和内部控制审...
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